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欧洲 VAT 申报

国家 标准税率 申报次数 截止时间 付款方式
英国 20% 4次 申报季度后第二个月的7号 支持银行卡、WF卡、P卡
德国 19% 13次 第二个月10号 支持银行卡、WF卡、P卡
法国 20% 12次 第二个月19号 支持银行卡、WF卡、P卡
意大利 22% 12次 税号注册成功后第二个月16号 支持银行卡、WF卡、P卡
西班牙 21% 5次 申报季度后第二个月20号 支持银行卡、WF卡、P卡



 

欧洲国家VAT税号常见问题-注意哪些事项?

 

欧洲VAT税号常见问题

  1.为什么在英国亚马逊上卖产品要申请VAT税号?

  自2012121日开始,按英国税务和海关总署(HMRC)的新规定,海外公司或个人在英国的免税额度(VATThreshold)将被取消。无论销售金额多少,只要海外公司或个人在英国销售商品,都要申请注册VAT增值税号,并上缴售后增值税。

  2.如何获得英国VAT号码?

  1)通过第三方注册申请如果您的英语沟通能力或者相关经验有限,建议您授权给代理人或者中介协助注册。

  2)自行向税务部门申请当然咱们无所不能的eBay卖家也完全可以自己动手向英国政府申请VAT税号。

  如果您在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,您就属于NETP(non-establishedtaxableperson)NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码。

  如果您有英国办公室或居住在英国,您可以直接网上申请VAT号码。申请前请先注册一个HMRC的账户。也可以通过邮寄方式申请,将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。

  3.英国VAT注册条件

  亚马逊英国站卖家如符合以下规定的任何一条,那么英国税局就会要求其进行英国VAT注册。

  1)公司注册地为英国:

  货物存放在英国;

  产品销售给英国的消费者;

  销售额超过英国规定的85,000英镑的增值税门槛。

  2)公司注册地为其他欧盟成员国:

  货物存放在英国;

  产品销售给英国的消费者;

  销售额超过英国规定的70,000英镑的增值税门槛。

  3)公司注册地为欧盟以外的国家:

  将在英国存放的商品出售给位于欧盟的客户。

  4.收到VAT税号后,需要注意哪些事项?

  1)收到VAT税号后,需要注意VAT的生效日期,在VAT证书的右上方,VAT号码为英国销售商业发票需要备注的销售税号。

  2)VAT号生效的3-5个工作日,查询EORI 号码是否生效;

  3)EORI号码为欧盟进口清关必须要有的清关号码。

  5.是否可以使用其他公司的VAT号码吗?

  每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。

  6.同一个VAT号码在多个亚马逊账号上,会关联吗?

  是的,如果您使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。

  7.使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?

  a.多个客户共用同个VAT税号清关,客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;

  b.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。

  8.什么规模的客户注册VAT比较合适?

  凡是从事跨国电子商务交易商家,选择英国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT
 

多国VAT注册申报服务

VAT 全称是 VALUE ADDED TAX,
这是欧盟国家普遍的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。
当货物进入欧盟国家(按欧盟法例),货物缴纳进口VAT税;
当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售VAT税。

英国VAT

标准税率 20%

低税率7.5%(首年6.5%)

申报频率:季度申报

申报次数:4次/年
 

德国VAT

标准税率:19%

申报频率:月度申报+年报

申报次数:13次/年
 

西班牙VAT

标准税率:21%

申报频率:季度申报

申报次数:5次/年

法国VAT

标准税率:20%

申报频率:月度申报

申报次数:12次/年
 

意大利VAT

标准税率22%

申报频率:月度申报+年报

申报次数:13次/年
 

捷克VAT

标准税率20%

申报频率:月度申报

申报次数:12次/年
 

波兰VAT

标准税率23%

申报频率:月度申报

申报次数:12次/年


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